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第五章 练习题

卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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试题序号

零星费用报销支付现金的审核批准人是()

  • A、业务部门主管
  • B、会计部门主管
  • C、业务部门报销人员
  • D、业务和会计部门主管
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简述企业零星费用报销支付现金业务流程的控制要点。

下列货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是()

  • A、财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
  • B、对大额货币资金的支付业务,实行集体决策
  • C、现金收入及时存入银行,经主管领导审查批准可坐支现金
  • D、指定专人定期核对银行存款账户,编制银行存款余额调节表

下列选项中,不符合应付凭单设计和使用要求的是()

  • A、适用于商业信用盛行、购销业务频繁的企业
  • B、有效控制货币资金的事前审核和支出
  • C、经有关负责人批准签字后作为授权付款的凭证
  • D、说明负债己经成立,反映因购销业务产生的应付账款